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事业单位内部控制与内部审计的融合路径分析-中国经贸2024年34期

事业单位内部控制与内部审计的融合路径分析

作者:陆亮 字体:      

伴随社会的不断进步与发展,对于事业单位内部控制与内部审计融合路径的要求也逐渐增多。事业单位在履行社会公共服务职能的过程中,内部控制的不断完善深刻影响到资金使用的安全有效以及服务质量的持续改进。科学有效(试读)...

中国经贸

2024年第34期